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去年暫估的成本,今年發(fā)票回來怎樣處理,去年直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付暫估

84785014| 提問時間:2020 01/03 11:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 去年暫估了你們沒收到發(fā)票是否有匯算調(diào)增處理的
2020 01/03 11:52
84785014
2020 01/03 12:37
19和20年
meizi老師
2020 01/03 12:48
你好 19年暫估了的話 那么2020年5月之前收到發(fā)票可以稅前扣除的。 你就紅沖暫估分錄 。分錄不變金額負(fù)數(shù)沖就行了; 然后按發(fā)票在做一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785014
2020 01/03 15:08
直接紅沖主營成本成負(fù)數(shù)了,不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎?我想要的是具體分錄
meizi老師
2020 01/03 15:16
你好 19年做了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估 那么20年收到發(fā)票 你就沖借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按1月發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款就行了。 因為20年是一正一負(fù) 不會影響你損益的 你實際就是在19年做的成本
84785014
2020 01/03 16:41
這樣可以嗎?記得以前老師是說要通過以前年度損益調(diào)整處理的
meizi老師
2020 01/03 16:49
你好 可以的。 因為你不影響20年的成本的。 你實際主要是做19年的成本 。為了在匯算之前取得發(fā)票稅前扣除的。
84785014
2020 01/03 16:52
但我那個項目不同,前面入錯項目了,現(xiàn)在要調(diào)回來
meizi老師
2020 01/03 17:00
你好 你12月的賬結(jié)賬沒有 ?之前怎么做的
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