問題已解決

采購一批物料,物料先到,發(fā)票還沒開,入庫的時候按照合同金額暫估入庫,發(fā)票來的時候沖暫估,如果物料成本和我暫估金額一樣,是不是只需要把暫估應(yīng)付沖銷就可以了

84784966| 提問時間:2021 07/27 17:25
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
2021 07/27 17:26
84784966
2021 07/27 17:27
發(fā)票什么時候來就什么時候沖銷暫估嗎,如果隔了幾個月呢有沒有影響
王雁鳴老師
2021 07/27 17:44
同學(xué)你好,是的,一般情況下,沒有影響的。
84784966
2021 07/27 17:51
如果是入庫當(dāng)月會回來,可以等發(fā)票回來了再辦理入庫不呢,有的物料實際成本與暫估可能不一致
84784966
2021 07/27 17:51
但是這樣子物料就只能暫放在采購那里了嗎
王雁鳴老師
2021 07/27 17:52
同學(xué)你好,可以先入庫數(shù)量,等發(fā)票回來再入金額。
84784966
2021 07/27 18:01
那這樣就可以及時入庫了,然后等發(fā)票來了再把金額入進去哇?如果是當(dāng)月回來不了再暫估入庫?
王雁鳴老師
2021 07/27 18:02
同學(xué)你好,是的,這樣操作比較好。
84784966
2021 07/27 18:04
如果是暫估入賬,后續(xù)發(fā)票來了材料成本有差異,會計憑證怎么做呢
王雁鳴老師
2021 07/27 18:06
同學(xué)你好,一般情況下,可以先按發(fā)票來做入庫處理,再紅沖原來的暫估。差額分錄,借:生產(chǎn)成本,或者主營業(yè)務(wù)成本,正數(shù)或者負數(shù),貸:原材料或者庫存商品。
84784966
2021 07/27 18:08
差額分錄這里成本如果減少了就是紅沖,原材料科目減少了是不是也紅沖比較好呀
王雁鳴老師
2021 07/27 18:09
同學(xué)你好,是的,都是紅沖比較好。
84784966
2021 07/27 18:11
好的,謝謝
王雁鳴老師
2021 07/27 18:13
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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