問題已解決

老師,我們的業(yè)務,先開發(fā)票,再催款。 現(xiàn)在款收到了,我要做預收賬款。 我這個金額先含稅金額還是不含稅金額啊? 借:銀行存款 1000 貸:預收賬款 1000 --------------------------- 還是 借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 預收賬款 910

84784999| 提問時間:2019 12/30 11:55
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你票都開出去了就有稅了,應該按照 借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 預收賬款 910
2019 12/30 11:56
84784999
2019 12/30 11:56
好的,謝謝老師。
宇飛老師
2019 12/30 11:57
貸方應該是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 90
宇飛老師
2019 12/30 11:57
不客氣,滿意請五星好評哈。
84784999
2019 12/30 12:03
老師,如果我沒收到錢,只開了票,怎么做呀?
宇飛老師
2019 12/30 12:06
那就借:應收賬款 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 90 預收賬款 910 如果預收賬款符合收入條件應該改為主營業(yè)務收入
84784999
2019 12/30 12:09
???同時掛應收和預收嗎?
宇飛老師
2019 12/30 12:11
你符合收入確認條件嗎,符合的話應該計入收入的。
84784999
2019 12/30 12:11
不符合,
宇飛老師
2019 12/30 12:13
不符合的話其實你就借應收 10 貸:應交增值稅 10就好了,等到后面收到錢了再確認收入。
宇飛老師
2019 12/30 12:14
借應收90貸應交增值稅90
84784999
2019 12/30 12:17
這個,后面要分4個月確認收入,無論收沒收到錢。這個是不是必須用借助臺賬才能算清楚?有沒有什么科目,可以記載我開出去多少發(fā)票,確認了多少收入。
宇飛老師
2019 12/30 12:19
這個后面分四個月確認,那么每個月還要再分攤做應收賬款 貸主營業(yè)務收入。不然你就直接在前面用應收1000 貸:增值稅90 ,預收910(這個910就是后面每個月待攤銷的收入),后面每個月借:預收910/4 貸:主營業(yè)務收入 然后你寫摘要的時候可以備注攤銷第一個月收入等。就不用做臺賬了
宇飛老師
2019 12/30 12:20
借應收貸預收沒關系的,賬這個東西自己算的明白最重要。
84784999
2019 12/30 12:37
學習了,謝謝老師,真帥
宇飛老師
2019 12/30 12:44
不客氣,滿意請五星好評哈,謝謝
84784999
2019 12/30 15:26
對了,老師。借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,這個分錄該怎么寫呀?
宇飛老師
2019 12/30 15:31
你這里銷項稅額是90 ,那么就是借應收90,貸應交稅費-應交增值稅90,沒問題啊
84784999
2019 12/30 16:02
哈哈哈,我背著領導偷偷問的,有點著急了,打錯字了,摘要怎么寫?
宇飛老師
2019 12/30 16:08
摘要可以是XX月X日開具XX公司XX款發(fā)票
84784999
2019 12/30 16:09
謝謝老師,五星好評!
宇飛老師
2019 12/30 16:11
不客氣,很高興為你解答。
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