問題已解決

老師,到年底了,我在查公司的賬,公司有好多客戶給我們公司打錢了,但是公司還沒有開票,也就是應(yīng)收賬款貸方有余額,怎么辦?需要把發(fā)票都開出來(lái)嗎?還是說用庫(kù)存現(xiàn)金退還貨款?

84784983| 提問時(shí)間:2019 12/28 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際已銷售了 最好是把發(fā)票開出來(lái) 不然你沒有發(fā)票也是做無(wú)票收入
2019 12/28 10:37
84784983
2019 12/28 10:42
現(xiàn)在,就是沒有做無(wú)票收入,就掛在了應(yīng)收賬款里面,貸方,我是想問,實(shí)際工作中,這些情況怎樣應(yīng)變?因?yàn)閯傋鰰?huì)計(jì)沒什么經(jīng)驗(yàn),把票都開出來(lái),我估計(jì)這個(gè)月來(lái)不及了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票沒那摩多,那樣稅要交死了
玲老師
2019 12/28 10:52
正規(guī)是做無(wú)票收入 前面你要沒有做收入 那現(xiàn)在可以先不開發(fā)票,開發(fā)票就要交稅了 , 不過已符合收入確認(rèn)條件不確認(rèn)收入也有一定的風(fēng)險(xiǎn)
84784983
2019 12/28 10:56
我這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),即余額在貸方,那我申報(bào)時(shí),把應(yīng)收賬款填寫在預(yù)收賬款,作為預(yù)收賬款不就可以了?
玲老師
2019 12/28 11:03
應(yīng)收負(fù)數(shù)就是預(yù)收的意思,賬上做預(yù)收是可以的
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