問題已解決

老師你好,想咨詢下,先付款,當(dāng)月沒有收到發(fā)票,如何做賬。借:預(yù)付賬款,貸銀行存款?等收到票再記入成本費(fèi)用,沖預(yù)付?

84784967| 提問時(shí)間:2019 12/25 09:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你現(xiàn)在年末了先暫估費(fèi)用或者成本了 。別做預(yù)付賬款了。
2019 12/25 09:01
84784967
2019 12/25 09:06
是上個月的,已經(jīng)做了預(yù)付,發(fā)票還沒有收到,我需要調(diào)賬么?怎么調(diào)整,具體的如何操作?
meizi老師
2019 12/25 09:12
你好 那你就做 借費(fèi)用或者成本貸預(yù)付賬款 。先暫估了 。到時(shí)發(fā)票回來沖掉暫估
84784967
2019 12/25 09:16
為什么暫估啊……為什么不能做預(yù)付呢?
meizi老師
2019 12/25 09:23
你好 因?yàn)槟昴┝四阋獣汗赖匠杀举M(fèi)用 去沖你的利潤 。你在匯算之前拿回來發(fā)票都可以稅前扣除的。
84784967
2019 12/25 09:26
額,好的,老師,謝謝
meizi老師
2019 12/25 09:26
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價(jià)
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