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錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),初始數(shù)據(jù)是平衡的,損益結(jié)轉(zhuǎn)平衡校驗(yàn)怎么調(diào)?。?/p>

84785045| 提問時(shí)間:2019 12/23 11:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要輸入損益科目,你這個(gè)把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去,
2019 12/23 11:33
84785045
2019 12/23 11:48
沒有輸損益科目,只有成本,本年利潤和未分配利潤有余額,我怎么調(diào)都不平衡
maize老師
2019 12/23 11:52
你截圖給我看看下可以么,
84785045
2019 12/23 16:12
好的,你看一下
maize老師
2019 12/23 16:19
還有呢,你還有的期初呢
84785045
2019 12/24 09:47
其他就只有這些了
maize老師
2019 12/24 09:58
....那不清楚了,你這個(gè)都沒有損益咋會(huì)顯示不平,之前有一個(gè)學(xué)員她那邊是制造費(fèi)用 歸到損益下面了,但是你這個(gè)啥都沒有,不清楚,你找售后給你看啥情況吧,你本年累計(jì)數(shù)有損益發(fā)生額么
84785045
2019 12/24 10:07
本年累計(jì)我填了,因?yàn)橄塍w現(xiàn)本年的數(shù)據(jù),老師,是不是成本那里應(yīng)該為零?
maize老師
2019 12/24 10:12
但是我看你這個(gè)截圖,這個(gè)差額也不是勞務(wù)成本這個(gè),原則不是,那那個(gè)學(xué)員那個(gè)差額是勞務(wù)成本,還之前有一個(gè)學(xué)員是本年累計(jì)數(shù),輸入損益科目,關(guān)鍵是損益科目沒有一一對(duì)應(yīng),那軟件建賬也提示 你看你損益本年累計(jì)數(shù)是不是一一一對(duì)應(yīng)的,只有這些情況了,沒有別的情況了,你這個(gè)要是都對(duì)應(yīng)上我建議刪除本年累計(jì)數(shù),期初不要有損益科目余額之后再看看,還是這樣,只能找售后看后臺(tái)咋取數(shù)了
84785045
2019 12/24 10:16
好吧,謝謝老師
84785045
2019 12/24 10:17
對(duì)了,損益科目一一對(duì)應(yīng)是啥意思~就是借貸相等嗎?
maize老師
2019 12/24 10:20
是,那個(gè)學(xué)員我查半天,發(fā)現(xiàn)她建賬期初上面沒有投資收益。。。。。給的那個(gè)之前那個(gè)累計(jì)數(shù)余額表有投資收益
84785045
2019 12/24 10:30
老師,我把本年累計(jì)都刪了,現(xiàn)在平了,但是我科目余額沒有實(shí)收資本沒關(guān)系不?
maize老師
2019 12/24 10:38
沒事,那表示你們沒有到賬
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