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是不是所有的跨年費用發(fā)票都要在清算匯繳的時候調增? 那如果這個費用票是增值稅專票,跨年認證的呢?該怎么處理?

84785014| 提問時間:2019 12/23 10:33
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,嗯嗯,不是的呢,不用調的呢,可以直接和往常一樣的
2019 12/23 10:34
84785014
2019 12/23 10:34
老師您是說這個專票不用調,但是普通的費用票是要調增的么?
王晶老師
2019 12/23 10:35
跨年了,如果這個費用還是去年的,是不用調的,專票也一樣
84785014
2019 12/23 10:36
不是,我的意思是18年的發(fā)票,做到19年的賬了,這個是需要調增的是吧?
王晶老師
2019 12/23 10:38
哦哦,這個要調整的呢
84785014
2019 12/23 10:39
那如果這個費用票是專票呢?就是18年12月的費用專票,我是19年1月認證的,在19年賬了,這樣的呢?調增嗎?
王晶老師
2019 12/23 10:40
也是要的呢,要調整
84785014
2019 12/23 10:42
那稅呢?比如這個發(fā)票,總金額2000,其中稅額500,那我調增該是1500,還是2000
王晶老師
2019 12/23 10:43
說額不調整的呢,抵扣到現(xiàn)在了
84785014
2019 12/23 10:43
那就是調增1500是吧?我還有個疑問,就是這個跨年費用為什么要調增呢?18年的費用,我也沒有做到費用里,沒有影響18年的利潤,在19年,就要調增,這不等于我這個費用是沒用的了,雖然在19年賬,但是還是調增了。
王晶老師
2019 12/23 10:45
嗯嗯,18年沒有用啊,應該是要用到18年的呢,19年調整
84785014
2019 12/23 10:47
那這樣就是費用應該按實際發(fā)生入賬,不跨年可以入賬,但是跨年了即使入賬也需要調增。對吧?
王晶老師
2019 12/23 10:50
嗯嗯,是的呢,對的呢
84785014
2019 12/23 11:39
我再補充一個問題,如果這個跨年費用是招待費呢?這個是不是就不稅前扣除了,直接全額調增了
王晶老師
2019 12/23 11:41
不是,這個要看比例的呢,
84785014
2019 12/23 11:41
跨年的招待費也是可以按比例稅前扣除調增么?
王晶老師
2019 12/23 11:42
嗯嗯,是的呢,也是按照比例的
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