問題已解決

老師你好,麻煩問一下以前年度損益調(diào)整這個臨時科目,在快賬軟件小企業(yè)會計準則中沒有,我現(xiàn)在需要對之前年度漏記的收入和稅金做補充調(diào)整怎么做?

84785011| 提問時間:2019 12/23 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;利潤分配——未分配利潤,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 用利潤分配——未分配利潤來核算之前年度少記的收入
2019 12/23 10:31
84785011
2019 12/23 17:18
84785011
2019 12/23 17:19
老師之前會計做的分錄是這樣的,那么這個以前年度損益調(diào)整可以用什么科目來代替???
鄒老師
2019 12/23 17:21
你好,是因為什么原因需要補交增值稅呢?
84785011
2019 12/23 17:23
看了一下更正后申報表,應(yīng)該是發(fā)票與稅控盤的金額有差額?稅控盤的數(shù)值大于發(fā)票數(shù)值,所以補交的增值稅
鄒老師
2019 12/23 17:26
你好,你賬面上是少確認了收入,少確認了增值稅應(yīng)納稅額嗎?
84785011
2019 12/23 17:27
應(yīng)該是的,這個是之前會計做的
鄒老師
2019 12/23 17:28
你好,那就應(yīng)當(dāng)補做收入分錄才是的 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84785011
2019 12/23 17:28
我在憑證里只看到補做的稅款,但沒有補做收入?可是這個以前年度損益調(diào)整是替代核算的哪個科目呢沒弄明白?
84785011
2019 12/23 17:31
是小規(guī)模企業(yè),也需要用銷項稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
84785011
2019 12/23 17:33
現(xiàn)在需做亂賬整理,應(yīng)該紅沖之前不完全憑證,可是這個之前會計做的以前年度損益調(diào)整這個科目在快賬軟件中應(yīng)該用哪個科目替代核算呢?
鄒老師
2019 12/23 17:36
你好,如果你是小規(guī)模納稅人是這樣做分錄(小規(guī)模納稅人不需要向上面一般納稅人那樣結(jié)轉(zhuǎn)的) 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替
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