問題已解決
我公司因稅局要求將上年度的一張進(jìn)項發(fā)票做稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳稅款,稅額從上年度接受發(fā)票當(dāng)月開始轉(zhuǎn),請問我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么寫,分幾步驟?謝謝
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速問速答您好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅
2019 12/22 21:10
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