當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)出口退稅增值稅如何申報(bào)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答?
會(huì)計(jì)學(xué)堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情
有一個(gè)問題,收到出口退稅時(shí),如何申報(bào)增值稅?
會(huì)笑的~陳健
2019-09-27 17:35發(fā)布?162 次瀏覽
?
溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費(fèi)咨詢老師
老師解答
?
。?|?官方答疑老師?
職稱:?注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?
答:出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí),操作為:
1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣.
2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019 12/21 09:31
84784966
2019 12/21 11:53
是不是與工業(yè)增值稅申報(bào)一樣?
84784966
2019 12/21 12:06
申請(qǐng)出口退稅的增值稅額是多少如何填多少?
84784966
2019 12/21 12:11
免征所得稅銷售額如何知道?
84784966
2019 12/21 12:13
不是免征?為什么還要填?如何知道?
venus老師
2019 12/21 12:20
同學(xué)你可以打開我們學(xué)堂的實(shí)操有這方面的申報(bào)實(shí)操那里講解會(huì)更具體點(diǎn)
venus老師
2019 12/21 12:20
同學(xué)你可以打開我們學(xué)堂的實(shí)操有這方面的申報(bào)實(shí)操那里講解會(huì)更具體點(diǎn)
閱讀 2506