問題已解決
已開具發(fā)票,暫不做收入處理,是借:發(fā)出商品 貸:庫存商品, 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 確認(rèn)收入時(shí)是借 :銀行存款 貸:主營收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 是么?
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速問速答您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2019 12/20 18:49
84785001
2019 12/20 19:02
好的,那如果我是提供一項(xiàng)工程呢,怎么做賬,就是已開具發(fā)票,但是跨年了,一部分是今年,一部分是明年才完成的
bamboo老師
2019 12/20 19:04
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 今年的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 發(fā)票稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本 今年的
貸:工程施工
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