問題已解決

老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?

84785021| 提問時間:2019 12/13 17:53
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你申報增值稅直接按開票來申報,開票也沒有超過30萬季度不交稅的。
2019 12/13 17:55
84785021
2019 12/13 17:57
就是申報的話還是得申報咯?
84785021
2019 12/13 17:59
老師,那我就是預(yù)繳了,企業(yè)所得稅,個稅啊,印花稅這些。我這個月預(yù)交了,那我下個月我還要去申報嗎?預(yù)交的還用申報嗎
洛洛老師
2019 12/13 18:07
您好,還是要申報?
84785021
2019 12/13 18:08
沒懂,企業(yè)所得稅 個稅我這個月預(yù)交了 還要申報嗎
洛洛老師
2019 12/13 18:08
預(yù)交的也要申報,只是預(yù)交的稅金可以抵減而已,一個是項目所在地稅金預(yù)繳一個是機構(gòu)地正常申報。
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