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老師,我現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)留抵稅額,分錄要怎么寫啊

84784985| 提問時間:2019 12/13 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019 12/13 10:58
84784985
2019 12/13 11:03
我這樣做可以么?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費-留抵稅額 貸 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784985
2019 12/13 11:04
我們公司暫時還沒有進(jìn)項的情況下
鄒老師
2019 12/13 11:10
你好,是暫時沒有銷項吧,沒有銷項這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84784985
2019 12/13 11:14
意思是不需要用到留抵稅額這個科目是么?
鄒老師
2019 12/13 11:17
你好,不需要用到留抵稅額這個科目,增值稅留抵這樣做分錄的 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
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