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請問一般納稅人因為進(jìn)項不夠?qū)е吕U納增值稅的會計分錄怎么寫啊

84785027| 提問時間:2019 12/11 19:16
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款
2019 12/11 19:16
84785027
2019 12/11 19:35
請問平時做賬需要做處理么,進(jìn)項稅額和銷項稅額?還是掛著就可以了
糖果老師
2019 12/11 19:38
平常的話,在月末的時候,將進(jìn)項和銷項的余額就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785027
2019 12/11 19:41
可以全部放到年末結(jié)轉(zhuǎn)么
糖果老師
2019 12/11 19:47
這個關(guān)系不大,不要跨年就行
84785027
2019 12/11 20:07
只有進(jìn)項沒有銷項的時候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
糖果老師
2019 12/11 20:07
這個也是要做結(jié)轉(zhuǎn)的
84785027
2019 12/11 20:10
那借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)金額為0,還需要做這筆銷項結(jié)轉(zhuǎn)么?還是做進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)就好了
糖果老師
2019 12/11 20:14
做進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)就行的
84785027
2019 12/11 20:24
老師我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,是說明我應(yīng)該交稅?
糖果老師
2019 12/11 20:25
對的,在貸方表示是要繳稅的
84785027
2019 12/11 20:27
可是我的明明是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,難道我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候分錄寫錯了?還是說進(jìn)項稅額要寫成負(fù)數(shù)形式
糖果老師
2019 12/11 20:29
你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的時候,寫的什么分錄
84785027
2019 12/11 20:30
老師,這是我做的進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,麻煩您幫我對比一下上面那張銷項結(jié)轉(zhuǎn)圖,看看我哪里錯了
糖果老師
2019 12/11 20:32
從這兩個截圖來看,你進(jìn)項沒有比銷項大啊
84785027
2019 12/11 20:36
第二張圖的進(jìn)項轉(zhuǎn)出額47046.4的哦,銷項46082.56
84785027
2019 12/11 20:36
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是這個月33550.9加上上個月的,總共47046.4
糖果老師
2019 12/11 20:40
那你上個月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,所以最后應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在借方,不用繳稅的啊
84785027
2019 12/11 20:44
所以我這樣是對的事吧,就不用在往后做繳納稅款的分錄了吧
糖果老師
2019 12/11 20:44
嗯嗯是的,這樣是對的,不用的了
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