問(wèn)題已解決

2019年多進(jìn)的成本調(diào)出來(lái)已補(bǔ)繳增值稅及所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/05 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是本年的話 你需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019 12/05 09:04
84785025
2019 12/05 09:06
之前多記的成本分錄用調(diào)整嗎?
84785025
2019 12/05 09:07
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
meizi老師
2019 12/05 09:08
你好之前是怎么做賬的 可以發(fā)下分錄嗎?還有就是當(dāng)時(shí)為什么會(huì)多進(jìn)?是發(fā)票多開(kāi)了嗎
84785025
2019 12/05 09:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,貨在當(dāng)時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)不存在
meizi老師
2019 12/05 09:17
你好 你是買進(jìn)來(lái)的庫(kù)存商品 只是在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?那怎么會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。你們當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是認(rèn)證抵扣了的
84785025
2019 12/05 09:20
非經(jīng)營(yíng)用
meizi老師
2019 12/05 09:21
那你做 借庫(kù)存商品貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅里面去繳納就行了
84785025
2019 12/05 09:22
庫(kù)存商品已不存在了,沒(méi)了
meizi老師
2019 12/05 09:24
但是你當(dāng)時(shí)買回來(lái)是做的 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 這樣做的 意思這個(gè)庫(kù)存商品是拿去非經(jīng)營(yíng)用 需要做轉(zhuǎn)出處理。 而你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品的金額 沒(méi)有做轉(zhuǎn)出?
84785025
2019 12/05 09:29
轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
meizi老師
2019 12/05 09:32
你當(dāng)時(shí)非經(jīng)營(yíng)用就需要做 借庫(kù)存商品貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣來(lái)轉(zhuǎn)出 。然后結(jié)轉(zhuǎn)去交增值稅的 。你需要把你之前的結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 紅沖了 你既然不是拿來(lái)經(jīng)營(yíng)用。就不應(yīng)該會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去的
84785025
2019 12/05 09:50
當(dāng)時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅沖是嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)怎么做分錄?
meizi老師
2019 12/05 09:55
你好 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn) 沖紅之前 。在做一筆轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去繳納: :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785025
2019 12/05 09:56
老師,本年的。
84785025
2019 12/05 09:58
謝謝
meizi老師
2019 12/05 10:03
本年的話 就不涉及以前年度損益調(diào)整了 。直接做 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 在做一筆轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去繳納: :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785025
2019 12/05 14:27
老師庫(kù)存商品這樣不就增加了,庫(kù)存在之前已結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2019 12/05 14:29
你好 先去紅沖你之前的分錄 全部沖了然后重新做 既然是本年的直接調(diào)整過(guò)來(lái)就行了 在做正確分錄
84785025
2019 12/05 14:31
成本當(dāng)時(shí)就是多記了,這樣沖回庫(kù)存沖加了,其實(shí)就沒(méi)庫(kù)存啊,分錄怎么
meizi老師
2019 12/05 14:34
你好 就是調(diào)整你的分錄 把錯(cuò)誤重來(lái) 做正確就行了。 因?yàn)槟銢](méi)跨年 直接調(diào)整就行了。
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