問題已解決

老師好,2017年我公司開的普通發(fā)票,2019年11月對方退回,要求重開。老師,1、我們現(xiàn)在可以普通發(fā)票沖紅吧,不需要申請吧?2、普票發(fā)票沖紅有時(shí)間限制嗎?3、我們在十一月份重新給對方開了普票,在12月1日沖紅的可以嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2019 12/01 17:48
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
1.不需要申請 2.沒時(shí)間限制 3.可以
2019 12/01 17:49
84785024
2019 12/01 17:50
那老師,1、沖紅的分錄怎么做?2、報(bào)稅時(shí)沖紅的稅金應(yīng)該在哪填報(bào)?
84785024
2019 12/01 17:51
還有,沖紅的賬只能做到12月份吧
糖果老師
2019 12/01 17:59
1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸應(yīng)收賬款 2.填寫負(fù)數(shù)填報(bào) 寫在12月份
84785024
2019 12/01 18:19
還有沖主營業(yè)務(wù)收入,完整的是不是:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)收賬款 老師,填寫負(fù)數(shù)填報(bào),能不能具體說下在哪個(gè)申報(bào)表的那一項(xiàng)填寫?
糖果老師
2019 12/01 18:25
1.嗯嗯是的是的 2.這個(gè)的話,填在增值稅附表一,稅控盤開出的普通發(fā)票那欄,以負(fù)數(shù)填列
84785024
2019 12/01 18:34
附表(一),開具其他發(fā)票,負(fù)數(shù)的銷售金額和負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)稅額,都要填報(bào)是嗎?就和銷售金額填寫一樣是嗎老師?
糖果老師
2019 12/01 18:36
嗯嗯是的是的,都要填報(bào)的
84785024
2019 12/01 18:47
老師,因?yàn)樵?1月份重開票了,12月負(fù)數(shù)填報(bào)銷項(xiàng)稅,如果我12月份沒有銷售,是不是就和進(jìn)項(xiàng)稅一樣留抵了
糖果老師
2019 12/01 18:57
對,這樣就會(huì)形成留底的。
84785024
2019 12/01 19:03
那老師專票沖紅的處理和普票一樣嗎?是不是也不需要申請?報(bào)稅也都一樣吧
糖果老師
2019 12/01 19:04
專票的沖紅是需要申請的,報(bào)稅是一樣的
84785024
2019 12/01 19:06
申請是不是也是在開票系統(tǒng),申請通過了才能做沖紅,是嗎?那申請完了還需要其他的嗎?
糖果老師
2019 12/01 19:08
嗯嗯是的,申請通過了就能沖紅,就是多了申請的步驟,其他差不多的
84785024
2019 12/01 19:32
嗯嗯,謝謝老師
糖果老師
2019 12/01 19:33
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