問題已解決

己認(rèn)證發(fā)票給對方開紅字登記表紅沖了,但本月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,本月如何做賬呢,下月負(fù)數(shù)發(fā)票到了該如何做賬呢?

84784964| 提問時間:2019 11/30 18:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
根據(jù)紅字信息表做賬,借xx 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之后紅字發(fā)票貼這個后面
2019 11/30 18:01
84784964
2019 11/30 18:06
原來是,借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款。那得做,借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)貸方是應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票到了如何做賬呢?
maize老師
2019 11/30 18:07
借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784964
2019 11/30 18:25
負(fù)數(shù)發(fā)票下個月到了呢,如何做
maize老師
2019 11/30 18:29
你到時候貼后面就可以
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