問題已解決
請問老師,我今年11月接手會計,上任會計去年結轉后又修改憑證導致今年期初余額收入類一個二級科目員5000,另一個二級科目正50000,這種情況,我現(xiàn)在要怎么進行調整。
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速問速答你好,同學。兩個 科目 做一個分錄對調就是了
2019 11/30 17:34
84784977
2019 11/30 17:42
借:收入—下級上交
貸:收入—上級下?lián)?這樣嗎?
陳詩晗老師
2019 11/30 17:43
是的,就是這樣調整就可以了
84784977
2019 11/30 18:53
但是這樣對調后就又變回沒有修改憑證時的數(shù)據(jù)了。比如本來2018年下級上交是80000,上級下?lián)苁?00000,他開始做分錄時錄錯科目把上級下?lián)艿?0000錄到下級上交里,所以軟件自動結轉時是根據(jù)錯誤金額(下級上交130000,上級下?lián)?0000進行結轉),他后來發(fā)現(xiàn)錯誤會就修改憑證把下級上交改成80000,上級下?lián)芨某?00000,但他沒有刪掉以前錯誤結轉數(shù)據(jù)重新結轉,所以就變成借:收入—下級上交80000,貸:結轉收入130000:借:收入—上級下?lián)?00000,貨:結轉收入50000,最后就導致一個科目負數(shù),一個科目正數(shù)。如果兩個科目做對調分錄,期初余額是平了,但實際上又變成錯誤數(shù)據(jù)
84784977
2019 11/30 18:56
如果兩個科目做對調分錄,期初余額是平了,但實際上又變成錯誤數(shù)據(jù)下級上交130000,上級下?lián)?0000了,沒能反應出正確數(shù)據(jù)下級上交80000,上級下?lián)?00000,我也不知表達的是否清楚,老師明白嗎?
陳詩晗老師
2019 11/30 19:09
你這只是明細科目的對調,是不會影響你的其他數(shù)據(jù)的。
你現(xiàn)在具體是哪兩個 明細科目 不對
84784977
2019 11/30 19:35
就是這兩個科目啊,一個是收入—下級上交,一個是收入—上級下?lián)堋?/div>
陳詩晗老師
2019 11/30 19:42
那你這明細調整根本就沒有影響
你 現(xiàn)在是哪里不對了
84784977
2019 11/30 19:54
我不知該怎么表達,本來結轉正確分錄應該是借:收入—下級上交80000,貸:結轉收入80000,這樣結轉后這個科目期初余額就是0,現(xiàn)在錯誤分錄是借:收入—下級上交80000,貨:結轉收入130000,這樣是不是會變負5萬,如果我們又把負5萬變成0是不是下級上交又變130000了。
84784977
2019 11/30 20:02
這樣調后實際就變成借:收入—下級上交130000,貸:結轉收入130000,所以期初余額是0了,但收入—下級上交正確金額應該是80000
陳詩晗老師
2019 11/30 20:38
你前面 這兩個 分錄有區(qū)別 嗎?
84784977
2019 11/30 20:47
金額有區(qū)別,現(xiàn)在分錄是借:收入—下級上交80000,貨:結轉收入130000,然后出現(xiàn)負5萬,借:收入—上級撥100000,貸:結轉收入50000然后出現(xiàn)剩余5萬,意思是你覺得兩個科目對調后下級上交和上級下?lián)芙痤~分應該是多少?
陳詩晗老師
2019 11/30 20:54
你如果只是這兩個 科目 內(nèi)部 結轉,你的總的結轉收入是不會發(fā)生變化 的
84784977
2019 11/30 20:56
一級科目沒影響,明細賬就有影響。
陳詩晗老師
2019 11/30 20:59
你是看你的總賬,財務數(shù)據(jù)就是根據(jù)總賬結出的。
84784977
2019 11/30 21:02
現(xiàn)在如果要糾正這個錯誤可能只能反年結,重新結轉了。我本來不想動他以前年度賬目。
陳詩晗老師
2019 11/30 21:56
你如果明細賬要完全對上,只能是反結轉處理
因為你后面分錄調整,只能是調整總賬
84784977
2019 11/30 22:10
好的,謝謝老師!
陳詩晗老師
2019 11/30 22:14
不客氣,祝你工作愉快
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