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法人向公戶轉入1300用于開戶,銀行扣費使用,轉入是怎么做分錄

84785025| 提問時間:2019 11/29 09:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:銀行存款 貸:其他應付款-法人
2019 11/29 09:17
84785025
2019 11/29 09:42
要是后面沒還給法人呢,還要做其他應付這個科目嗎
bamboo老師
2019 11/29 09:44
是要做實收資本么
84785025
2019 11/29 09:48
不做
bamboo老師
2019 11/29 09:50
那只好先計入其他應付款科目
84785025
2019 11/29 09:51
好的
bamboo老師
2019 11/29 09:54
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785025
2019 11/29 10:13
一百多萬的工資發(fā)票給弄丟了,要怎么處理
84785025
2019 11/29 10:13
是紅字發(fā)票,字打錯了
bamboo老師
2019 11/29 10:15
請問是專票還是普通發(fā)票
84785025
2019 11/29 10:17
專票
bamboo老師
2019 11/29 10:21
購買方還是銷售方 專票還是普通 幾聯(lián)?
84785025
2019 11/29 10:32
這發(fā)票是給人家的,還沒寄出去,也沒認證,就給丟了
bamboo老師
2019 11/29 10:37
那要去稅務大廳做報告
描述你的問題,直接向老師提問
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