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虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做相關(guān)分錄

84785000| 提問時(shí)間:2019 11/26 11:43
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,(1)轉(zhuǎn)出該進(jìn)項(xiàng)稅額記入相應(yīng)成本費(fèi)用賬戶 借:主營業(yè)務(wù)成本(或xx資產(chǎn)、xx費(fèi)用等科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (2)在期末,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅) (3)繳納這部分稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…未交增值稅 貸:銀行存款
2019 11/26 11:45
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