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老師。進項稅轉(zhuǎn)出。要申報增值稅的時候。怎么核算

84784958| 提問時間:2019 11/15 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你所指的怎么核算具體是什么的核算?
2019 11/15 16:05
84784958
2019 11/15 16:16
8月份。認證了一張發(fā)票。9月申報8月份增值稅的時候轉(zhuǎn)出。是需在銷項不含稅和稅額部分。分別加上進項發(fā)票轉(zhuǎn)出的金額和稅額嗎。
84784958
2019 11/15 16:17
然后在本期進項哪里。減去。要轉(zhuǎn)出的金額和稅額。是這樣嗎
鄒老師
2019 11/15 16:18
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)當是單獨一行填寫,不屬于銷項部分的
84784958
2019 11/15 16:21
在進項發(fā)票哪里直接減要轉(zhuǎn)出的進項就可以了吧
鄒老師
2019 11/15 16:23
你好,個人建議是進項稅額單獨填寫一行
鄒老師
2019 11/15 16:23
你好,個人建議是進項稅額轉(zhuǎn)出單獨填寫一行
84784958
2019 11/15 16:25
在帳務(wù)處理上。是不是9月份的賬要做一筆進項轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2019 11/15 16:25
你好,是的,需要在9月份做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出分錄的
84784958
2019 11/15 16:26
那比分錄怎么寫啊。之前認證了。是借原材料。應(yīng)交增值稅進項。貸。應(yīng)付。
84784958
2019 11/15 16:26
做相反的就好了嗎
鄒老師
2019 11/15 16:29
你好,轉(zhuǎn)出這樣做分錄就是了 借:原材料 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784958
2019 11/15 16:37
借:原材料。貸。進項轉(zhuǎn)出 是什么意思啊。8月認證進項發(fā)票。已經(jīng)入庫了。這里原材料是不是負數(shù)
鄒老師
2019 11/15 16:41
你好,就是進項稅額轉(zhuǎn)出了,不能抵扣的進項稅額需要增加之前購進材料的成本 這里原材料借方發(fā)生額,不會是負數(shù)啊
84784958
2019 11/15 16:45
我們相當于退貨了
鄒老師
2019 11/15 16:46
你好,退貨了是做進項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出,不是一個意思的 購進退貨這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784958
2019 11/15 17:01
好的
鄒老師
2019 11/15 17:02
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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