問題已解決

老師好,做內(nèi)賬時(shí),平時(shí)都沒價(jià)稅分離,等到稅局扣稅金再入賬,這時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝

84785028| 提問時(shí)間:2019 11/14 21:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用稅金貸銀行存款
2019 11/14 21:38
84785028
2019 11/14 21:41
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 這樣可以嗎?為什么要放到管理費(fèi)用
玲老師
2019 11/14 21:42
你好因?yàn)槭莾?nèi)賬所以就記費(fèi)用就可以的 增值稅不記營(yíng)業(yè)稅金及附加科目的 附加稅記這個(gè)科目 你內(nèi)賬就把所有稅都記管理費(fèi)用-稅金科目就可以的
84785028
2019 11/14 21:44
好的,明白了,
玲老師
2019 11/14 21:45
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
84785028
2019 11/14 21:50
還有老師,收到1200停車費(fèi),沒開票收入(我們沒停車許可證),但錢進(jìn)了公賬,這筆收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄?,謝謝
玲老師
2019 11/14 21:50
你好同學(xué): 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題!
84785028
2019 11/14 22:00
好的
玲老師
2019 11/14 22:30
不客氣 祝工作學(xué)習(xí)愉快!
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