問(wèn)題已解決

老師:我剛看到那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)好像是計(jì)入了收入支出里面,這個(gè)要怎么辦?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/13 11:15
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)
2019 11/13 11:16
84784975
2019 11/13 11:20
但是在12年以前還有一部分前期費(fèi)用計(jì)入了其他應(yīng)收款,我要怎么記?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 11:20
你這其他應(yīng)收款不是應(yīng)該收的這個(gè)支出 嗎
84784975
2019 11/13 11:23
是的,是不是把這個(gè)其他應(yīng)收款也沖減掉?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 11:26
如果也是要計(jì)固定資產(chǎn),你才需要沖掉的哈
84784975
2019 11/13 11:57
好的,非常謝謝老師!
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 12:00
不客氣,祝你工作愉快。
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