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支付智聯(lián)招聘年費,計入什么會計科目呢
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速問速答你好,計入長期待攤費用科目核算,然后按月攤銷計入管理費用——招聘費核算
2019 11/12 10:36
84785006
2019 11/12 11:05
那么購買筆記本電腦,是計入固定資產(chǎn)貸銀行存款?
鄒老師
2019 11/12 11:07
你好,是的,是這樣做分錄
84785006
2019 11/12 11:10
繳納增值稅及附加稅怎么做會計科目呢
鄒老師
2019 11/12 11:14
你好
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
84785006
2019 11/12 11:16
增值稅進項還是銷項
鄒老師
2019 11/12 11:20
你好,如果是一般納稅人
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
如果是小規(guī)模
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
84785006
2019 11/12 11:21
這是上月已交增值稅
84785006
2019 11/12 11:22
這個月申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模,那是要按一般納稅人呢還是
84785006
2019 11/12 11:23
為什么是負數(shù)呢
鄒老師
2019 11/12 11:23
你好,繳納 的稅款是屬于一般納稅人期間的稅款?
84785006
2019 11/12 11:23
是要先計提?
84785006
2019 11/12 11:23
是的
鄒老師
2019 11/12 11:25
你好,如果是一般納稅人,需要做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
84785006
2019 11/12 11:27
那要做兩筆是嗎
鄒老師
2019 11/12 11:28
你好,是的
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785006
2019 11/12 11:30
沒有看懂
鄒老師
2019 11/12 11:30
你好,看不懂的地方具體是?
84785006
2019 11/12 11:30
我做的是這樣的
鄒老師
2019 11/12 11:31
你好,你這樣顯然是不對的,轉(zhuǎn)出未交增值稅還與城建稅對應(yīng)上了
84785006
2019 11/12 11:35
你所指的是這樣?
84785006
2019 11/12 11:35
那附加稅是已經(jīng)計入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)了?
鄒老師
2019 11/12 11:37
你好,你單位賬面沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前銷項是5720.27,進項稅額是5346.05?
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