問(wèn)題已解決

2019年4月將一臺(tái)使用過(guò)3年的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值25000元,賬面凈值15000,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該繳納的增值稅怎么計(jì)算

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/07 21:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月有其他進(jìn)項(xiàng)稅額可供抵扣嗎?
2019 11/07 21:33
84784971
2019 11/08 13:07
其他進(jìn)項(xiàng)有
鄒老師
2019 11/08 13:09
你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=13200/1.13*13%—進(jìn)項(xiàng)稅額
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