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老師,我十月底辦理的稅務(wù)登記,這個(gè)月零申報(bào),需要申報(bào)報(bào)表嗎,零申報(bào)嗎

84785006| 提問時(shí)間:2019 11/05 09:23
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)正常不用申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人。零申報(bào)就可以了。
2019 11/05 09:24
84785006
2019 11/05 09:26
我們注冊(cè)的是一般納稅人
江老師
2019 11/05 09:34
注冊(cè)一般納稅人,正常是按月進(jìn)行申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84785006
2019 11/05 10:18
嗯嗯,我十月底做的稅務(wù)登記,打算從十一月份開始建賬,那么,我十月份的財(cái)務(wù)報(bào)表需要零申報(bào)嗎
江老師
2019 11/05 10:30
十月份全部零申報(bào)處理。
84785006
2019 11/05 10:35
財(cái)務(wù)報(bào)表也要零申報(bào)嗎,沒有數(shù)據(jù)也能申報(bào)嗎
江老師
2019 11/05 10:40
財(cái)務(wù)報(bào)表也是只能零申報(bào)處理。資產(chǎn)負(fù)債表全部是零是無法申報(bào)的。
84785006
2019 11/05 10:43
我做的財(cái)務(wù)備案是從十一月開始的,十月份財(cái)務(wù)報(bào)表還用申報(bào)嗎,那怎么辦呀
江老師
2019 11/05 10:46
你們稅務(wù)登記是在十月份做的,還是說在這兩天做的。如果是十月份做的,十月份開始報(bào)稅,就是11月15日之前零申報(bào)處理
84785006
2019 11/05 10:48
資產(chǎn)負(fù)債表不能為零呀,怎么辦呢
江老師
2019 11/05 10:51
這個(gè)只能做一個(gè)分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 或者是做其他的一筆分錄,讓資產(chǎn)負(fù)債表的金額不是零。 如: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 自已處理一筆分錄
84785006
2019 11/05 10:57
老師,能不能不申報(bào)呀,我的建賬日期是十一月
江老師
2019 11/05 10:58
這個(gè)與你的建賬日期沒有關(guān)系,稅務(wù)登記在十月份的話,不管是否有業(yè)務(wù),都是需要報(bào)稅,不因企業(yè)的行為,說可以不報(bào)稅。稅務(wù)運(yùn)行的機(jī)制不因企業(yè)行為改變
84785006
2019 11/05 14:40
老師,我如果做了借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款,那么后期這個(gè)其他應(yīng)收款怎么辦呀
江老師
2019 11/05 14:41
后期你自己再?zèng)_銷處理
84785006
2019 11/05 14:42
怎么沖銷呀,老師,我不會(huì)
84785006
2019 11/05 14:49
老師,作紅字沖銷是嗎
江老師
2019 11/05 14:53
不會(huì),直接讓老板交點(diǎn)現(xiàn)金給財(cái)務(wù) 直接不做紅字沖銷 如老板交100元給財(cái)務(wù) 借:庫存現(xiàn)金100 貸:其他應(yīng)收款——XX老板100 就是用這個(gè)分錄
84785006
2019 11/05 14:58
老師,是其他應(yīng)付款吧
江老師
2019 11/05 15:21
也可以的,就是做一筆分錄 借:庫存現(xiàn)金100 貸:其他應(yīng)付款——XX老板 100
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