問題已解決
老師,能發(fā)一下建筑業(yè)詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎?
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速問速答你好,同學(xué)。
沒有現(xiàn)成的明細(xì)給你,你如果是具體哪個地方出現(xiàn)了問題,可以幫你寫分錄
2019 11/01 21:13
84784949
2019 11/01 21:16
1、工程預(yù)交稅款
2、計(jì)提稅金
3、工程結(jié)算時和工程發(fā)生成本時
陳詩晗老師
2019 11/01 21:17
借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅費(fèi)
貸 銀行存款
借 稅金及附加
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-各明細(xì)
結(jié)算
借 銀行存款
貸 工程結(jié)算
成本
借 工程施工-合同成本
貸 銀行存款
84784949
2019 11/01 21:17
我剛到建筑公司,不知道工程的核算流程和實(shí)際用到的科目分錄,老師能發(fā)一下嗎
陳詩晗老師
2019 11/01 21:19
我沒有現(xiàn)成的,有的話我就發(fā)給你了。我們是沒有相關(guān)的資料的,你如果有哪個環(huán)節(jié)遇到 問題,直接問給你解答 就是了
84784949
2019 11/01 21:20
稅金預(yù)交了之后,再交剩余的稅金時,怎么做分錄,老師能從預(yù)交到計(jì)提到繳納剩余分別寫一下分錄嗎
陳詩晗老師
2019 11/01 21:22
你開發(fā)票時
借 銀行存款或應(yīng)收賬款
貸 工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷
你預(yù)交在月底時轉(zhuǎn)未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784949
2019 11/01 21:24
發(fā)生成本時:借工程施工,貸銀行存款,開發(fā)票時:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,工程結(jié)算科目是什么時候用?
84784949
2019 11/01 21:25
開發(fā)票時,不是貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
陳詩晗老師
2019 11/01 21:26
不是代 主營業(yè)務(wù)收入
給你的分錄是貸 工程結(jié)算
建筑企業(yè)是按完工進(jìn)度確認(rèn)
借 主營業(yè)務(wù)成本
工程施工-合同毛利
貸 主營業(yè)務(wù)收入
你翻看一下你前任會計(jì)的分錄就明白了
他有實(shí)際的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
84784949
2019 11/01 21:28
我是要去面試一家建筑公司,面試時會問詳細(xì)的賬務(wù)處理,所以才了解一下
陳詩晗老師
2019 11/01 21:29
哦哦,分錄一般很少會這樣問。目前相關(guān)的政策你要了解一下。
目前是9%和3%稅率。甲供工程、清包工可以享受簡易計(jì)稅。
84784949
2019 11/01 21:30
關(guān)于建筑業(yè)還有什么最新的政策呢
陳詩晗老師
2019 11/01 21:30
目前沒有其他特殊,我給你講的就是目前特殊的
84784949
2019 11/01 21:32
假如,這個工程成本100,收入1000,相關(guān)憑證的分錄怎么做
陳詩晗老師
2019 11/01 21:33
借 主營業(yè)務(wù) 成本 100
工程施工-合同毛利 900
貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000
借 工程結(jié)算 1000
貸 工程施工-合同成本 100
工程施工-合同毛利 900
84784949
2019 11/01 21:35
發(fā)生成本時:借工程成本100貸銀行100,開票時:借應(yīng)收1000貸工程結(jié)算,應(yīng)交銷項(xiàng)共1000;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本100,工程毛利900,貸工程結(jié)算1000!是這樣嗎
陳詩晗老師
2019 11/01 21:44
是的,分錄處理正確了
84784949
2019 11/01 21:51
跟您寫的分錄不太一致呢
陳詩晗老師
2019 11/01 21:55
你是按發(fā)生寫的,我是按項(xiàng)目末處理的,沒有問題
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