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老師,為啥借支付技術(shù)服務(wù)費,為什么會是借應(yīng)收賬款,帶銀行存款呢

84784985| 提問時間:2019 10/30 11:08
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,服務(wù)費有發(fā)票嗎
2019 10/30 11:08
84784985
2019 10/30 11:09
沒有發(fā)票
月月老師
2019 10/30 11:09
你好,沒有發(fā)票也計入管理費用 ,然后所得稅稅前不能扣除。
84784985
2019 10/30 11:13
我想問的是為啥會借應(yīng)收賬款,不應(yīng)該是借應(yīng)付賬款嗎
月月老師
2019 10/30 11:14
你好,是的,應(yīng)該是應(yīng)付賬款的。
84784985
2019 10/30 11:15
但是現(xiàn)實中的做賬是寫借應(yīng)收賬款呢,說是因為金額大
月月老師
2019 10/30 11:21
你好,金額這么大,為什么沒有發(fā)票呢,還是之后會取得發(fā)票。
84784985
2019 10/30 11:36
有發(fā)票的說錯了
月月老師
2019 10/30 11:46
你好,取得發(fā)票可以這樣 借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 貸:應(yīng)收帳款 可以這樣沖應(yīng)收。
84784985
2019 10/30 11:51
為什么要寫多一筆,直接寫一筆借管理費用貸銀行存款不是也可以嗎?
月月老師
2019 10/30 11:56
你好,當然可以的,我是接著你的上面的分錄做的。
84784985
2019 10/30 12:01
如果是沒有發(fā)票的付款,要怎么做分錄
月月老師
2019 10/30 12:24
你好,也可以 借:管理費用 貸:銀行存款 但是所得稅要納稅調(diào)增。
84784985
2019 10/30 14:15
如何納稅調(diào)整
月月老師
2019 10/30 14:36
你好,就是在匯算清繳的時候把這筆費用納稅調(diào)增。
84784985
2019 10/30 15:56
那反過來收到別人給我們的技術(shù)服務(wù)費,我們怎么寫分錄?
月月老師
2019 10/30 18:08
你好 借:應(yīng)收帳款(或者銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅
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