問題已解決

一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計算的銷項稅額要不要計入當(dāng)期增值稅銷項稅額?

84784978| 提問時間:2019 10/28 09:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個固定資產(chǎn)之前的進(jìn)項稅額有抵扣嗎?
2019 10/28 09:15
84784978
2019 10/28 09:21
有抵扣
鄒老師
2019 10/28 09:22
你好,有抵扣,那銷項固定資產(chǎn)的時候就需要按13%確認(rèn)銷項稅額,需要計入當(dāng)期銷項稅額的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~