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一般納稅人銷售已使用固定資產(chǎn),計算的銷項稅額要不要計入當(dāng)期增值稅銷項稅額?
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速問速答你好,這個固定資產(chǎn)之前的進(jìn)項稅額有抵扣嗎?
2019 10/28 09:15
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2019 10/28 09:21
有抵扣
鄒老師
2019 10/28 09:22
你好,有抵扣,那銷項固定資產(chǎn)的時候就需要按13%確認(rèn)銷項稅額,需要計入當(dāng)期銷項稅額的
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