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老師您好,購進辦公用品文具,應計入什么科目,借,管理費用_辦公費,貸,實收資本_某某,對嗎

84784952| 提問時間:2019 10/24 11:10
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果是代墊的,,借,管理費用_辦公費,貸其他應付款-某某
2019 10/24 11:11
84784952
2019 10/24 11:12
謝謝老師,不是代墊,股東掏錢買的,將來不用還的
徐阿富老師
2019 10/24 11:14
你好,股東套錢買就是墊付啊,如果做實收資本,1是需要股東會決議,2是本人承諾書,3是如果只有幾十元幾百元就作為投資款,你申報印花稅很煩,也不太現(xiàn)實
84784952
2019 10/24 11:16
啊?我不懂這么多,我負責內賬這塊兒老師
84784952
2019 10/24 11:19
老師我負責內賬,請徐老師給好的建議我該怎么做比較合適,老師如果做其它應付款,后期賬怎么做啊
84784952
2019 10/24 11:20
請教徐老師
徐阿富老師
2019 10/24 11:22
你好,你內賬完全可以做其他應付款的,以后老板從公司取錢可以借其他應付款
84784952
2019 10/24 11:24
這樣做我思路不是太清晰,馬老板取款錢是不是還要做一筆老板的投資款???
84784952
2019 10/24 11:27
先做老板的一筆投資款的分錄,借庫存現(xiàn)金,貸實收資本。然后在還給老板,借其它應付款,貸管理費用,辦公費,是這么個思路嗎
徐阿富老師
2019 10/24 11:43
你好,不對的,老板墊款借管理費用 貸其他應付款,老板來企業(yè)取錢借其他應付款 貸銀行存款
84784952
2019 10/24 12:02
我明白點了老師,那要是老板不來取錢呢,幾年也不會取錢
徐阿富老師
2019 10/24 12:50
你好,那就在其他應付款科目·下
84784952
2019 10/24 12:57
不好意思老師,我沒有明白您這次的解答,老師那我就做,貸實收資本_某某,這樣有錯嗎,可以嗎
徐阿富老師
2019 10/24 12:58
老板墊款借管理費用 貸其他應付款,老板來企業(yè)取錢借其他應付款 貸銀行存款。你怎么又轉到實收資本里去呢?不是很明確了?
84784952
2019 10/24 13:01
好的老師我知道了,我就按照您說的這樣做,謝謝老師的耐心解答,為您的負責人點贊
徐阿富老師
2019 10/24 13:11
你好,不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
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