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年底之前,公司借法人的錢,沒還的話,是不是要交個稅呢

84784958| 提問時間:2019 10/23 09:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
公司借款,是不用交個稅的
2019 10/23 09:56
84784958
2019 10/23 09:59
法人的私人賬戶轉(zhuǎn)到公戶,年底之前沒還的話,不會有什么影響嗎
辜老師
2019 10/23 10:05
公司欠法人的錢,不會有影響的
84784958
2019 10/23 10:32
好的,謝謝老師
84784958
2019 10/23 10:32
老師,公司社保**人員,需要做工資,申報個稅嗎
辜老師
2019 10/23 10:57
你有沒有發(fā)放給他工資
84784958
2019 10/23 11:02
沒有實際發(fā)放,工資做的是現(xiàn)金
辜老師
2019 10/23 11:03
你賬面做了他的工資嗎
84784958
2019 10/23 11:05
做了的,但是我聽有的人說不用做,所以現(xiàn)在就不確定
辜老師
2019 10/23 11:08
沒有支付工資,就不用計提工資的
84784958
2019 10/23 11:09
那也不用申報個稅嗎
辜老師
2019 10/23 11:09
不用的,不用申報個稅的
84784958
2019 10/23 11:11
可是老師,現(xiàn)在社保不是移交稅務(wù)了嗎,稅局那邊數(shù)據(jù)一比對,就可以發(fā)現(xiàn)社保和個稅申報的不一樣
辜老師
2019 10/23 11:14
現(xiàn)在還是很多這種情況的
84784958
2019 10/23 11:16
那所以說,社保**公司這邊不用做賬務(wù)處理是嗎
辜老師
2019 10/23 11:17
你只要做收到,和繳納社保的處理
84784958
2019 10/23 11:21
那具體分錄是怎么寫呢
辜老師
2019 10/23 11:25
收到,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 繳納,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784958
2019 10/23 11:30
那社保扣款是和員工一起扣的,做這兩個分錄的時候數(shù)字是對應(yīng)**的那一部社保,然后員工計提工資對應(yīng)員工的對吧
辜老師
2019 10/23 11:32
是的,你的理解是對的
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