問題已解決

去年的所得稅多計提了500,怎么做分錄?我的軟件里沒有以前年度損益調整科目,謝謝

84784985| 提問時間:2019 10/22 12:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;利潤分配-未分配利潤
2019 10/22 12:42
84784985
2019 10/22 12:44
做相反分錄?不是金額用負數(shù)?
bamboo老師
2019 10/22 12:48
做計提時候相同的紅字分錄 怕您不能理解 所以用了相反的 借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸方紅字
84784985
2019 10/22 12:50
這兩個方法都可以用嗎?有沒有規(guī)定必須用那個方法?謝謝
bamboo老師
2019 10/22 12:52
正規(guī)的應該用第二個
84784985
2019 10/22 12:53
好的,謝謝
bamboo老師
2019 10/22 12:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~