問題已解決

你好 ,老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用留抵的發(fā)票沖減,請問怎么做分錄,因?yàn)闆_減后還有留抵的金額

84785002| 提問時(shí)間:2019 10/20 17:26
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019 10/20 17:27
84785002
2019 10/20 17:29
沒有要交稅,為什么還要做貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785002
2019 10/20 17:31
而且第一步上面的借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),也不平吖
江老師
2019 10/20 20:08
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是貸方余額。從借方結(jié)轉(zhuǎn)走。
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