問題已解決

老師好,請(qǐng)問在合并報(bào)表做當(dāng)期評(píng)估增值部分固定資產(chǎn)折舊攤銷的時(shí)候,調(diào)完下面這筆分錄之后TB表不平,是因?yàn)槭裁矗?借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn)(增值部分補(bǔ)提折舊)

84784968| 提問時(shí)間:2019 10/17 15:39
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周曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您那部分結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)了嗎?
2019 10/17 15:52
84784968
2019 10/17 15:53
我這個(gè)是合并報(bào)表的調(diào)整分錄 要怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)?分錄怎么編?
周曉曉老師
2019 10/17 15:56
您好,您的TB表中可過渡到未分配利潤(rùn)了呢?這個(gè)需要檢查一下
84784968
2019 10/17 15:57
沒有 應(yīng)該是要手動(dòng)編的,這筆分錄要怎么寫呢?
周曉曉老師
2019 10/17 16:03
您好,就是相當(dāng)于你做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄,不然你的報(bào)表不平的,希望能夠幫助到您,謝謝 借 :管理費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn) 貸: 固定資產(chǎn)(增值部分補(bǔ)提折舊)
84784968
2019 10/17 16:08
比如補(bǔ)計(jì)提100的折舊,那分錄就是 借 管理費(fèi)用 100 未分配利潤(rùn) 100 貸 固定資產(chǎn) 100 這樣?
周曉曉老師
2019 10/17 16:14
對(duì),這樣你資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平的,希望能夠幫助到您,謝謝
84784968
2019 10/17 16:22
但是這樣的分錄就不平 是沒有關(guān)系的是嗎?
周曉曉老師
2019 10/17 16:24
您好,這樣的分錄是為了過度損益,你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系才可以一致的
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