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蔣老師你好!昨天發(fā)你的這張發(fā)票多的進項我該怎么做賬?

84785041| 提問時間:2019 10/17 15:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 按含稅金額記入固定資產(chǎn)科目,按5年折舊
2019 10/17 15:36
蔣飛老師
2019 10/17 15:37
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 (進項就不要抵扣了)
84785041
2019 10/17 15:49
這個昨天老師教我了
84785041
2019 10/17 15:50
現(xiàn)在我不知道多出來的進項發(fā)票怎么記會計分錄?
蔣飛老師
2019 10/17 15:59
借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(進項不抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目)
84785041
2019 10/17 16:09
我的意思是銷項比進項少,多出來的進項該怎么做賬?嘻嘻
蔣飛老師
2019 10/17 16:15
你好! 正常留抵就可以了
84785041
2019 10/17 16:36
留抵昨天老師也教我了,我就是不明白,留抵是不用做賬的?
蔣飛老師
2019 10/17 17:33
你好!不用做賬的 余額體現(xiàn)在“應交稅費…未交增值稅”科目借方
84785041
2019 10/17 17:40
計提增值稅的時候是在 借方:應交稅費 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未見增值稅)里?
蔣飛老師
2019 10/17 17:47
比如:進項100,銷項80 應交增值稅=80-100=-20(留抵,不用交稅) 借:應交稅費-未交增值稅20 貸:應交稅費…應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)20
84785041
2019 10/17 18:02
謝謝老師
84785041
2019 10/17 18:04
老師上個月有張電費發(fā)票應該是其他應收款,結(jié)果被我做成 貸:庫存現(xiàn)金了 我現(xiàn)在可以調(diào)整 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款 嗎
蔣飛老師
2019 10/17 18:08
你好! 對的,你的理解很對
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