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實(shí)務(wù)
問題已解決
蔣老師你好!昨天發(fā)你的這張發(fā)票多的進(jìn)項(xiàng)我該怎么做賬?
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速問速答你好!
按含稅金額記入固定資產(chǎn)科目,按5年折舊
2019 10/17 15:36
蔣飛老師
2019 10/17 15:37
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
(進(jìn)項(xiàng)就不要抵扣了)
84785041
2019 10/17 15:49
這個(gè)昨天老師教我了
84785041
2019 10/17 15:50
現(xiàn)在我不知道多出來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么記會(huì)計(jì)分錄?
蔣飛老師
2019 10/17 15:59
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(進(jìn)項(xiàng)不抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目)
84785041
2019 10/17 16:09
我的意思是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少,多出來的進(jìn)項(xiàng)該怎么做賬?嘻嘻
蔣飛老師
2019 10/17 16:15
你好!
正常留抵就可以了
84785041
2019 10/17 16:36
留抵昨天老師也教我了,我就是不明白,留抵是不用做賬的?
蔣飛老師
2019 10/17 17:33
你好!不用做賬的
余額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅”科目借方
84785041
2019 10/17 17:40
計(jì)提增值稅的時(shí)候是在 借方:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未見增值稅)里?
蔣飛老師
2019 10/17 17:47
比如:進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)80
應(yīng)交增值稅=80-100=-20(留抵,不用交稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)20
84785041
2019 10/17 18:02
謝謝老師
84785041
2019 10/17 18:04
老師上個(gè)月有張電費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是其他應(yīng)收款,結(jié)果被我做成 貸:庫存現(xiàn)金了
我現(xiàn)在可以調(diào)整 借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款
嗎
蔣飛老師
2019 10/17 18:08
你好!
對(duì)的,你的理解很對(duì)
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