問題已解決
建筑業(yè)開了一部分9%和一部分3%的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月繳納增值稅時(shí),9%部分的稅額用上期留抵稅抵扣了,本期只繳納了簡(jiǎn)易征收部分的稅額,那用上期留抵稅抵扣掉的那部分稅額,以后還要不要交?
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速問速答你好,抵掉的稅費(fèi)不要再交
2019 10/15 14:52
84784999
2019 10/15 14:53
以后都不用補(bǔ)交嗎
小黎老師
2019 10/15 14:58
你好,這個(gè)是正常稅費(fèi)抵扣流程
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