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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,采購?fù)素?,跨月才開了紅字發(fā)票,怎么做賬呢
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你好 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了
2019 10/15 14:13
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2019 10/15 14:16
比如7月退貨,9月才開了紅字發(fā)票過來,7月我怎么做賬呢
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2019 10/15 14:16
我是7月做退庫存商品,9月做退進(jìn)項(xiàng)稅?這樣可以?
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/15 14:20
你好 那你7月直接做退貨 9月來票沖掉7月分錄 按負(fù)數(shù)發(fā)票來做
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2019 10/15 14:40
7月份是直接做含稅金額退貨是嗎
然后9月份沖紅7月份的分錄,
再另外做一個(gè)退貨退稅分錄是嗎
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/15 14:46
你好 是的 這樣做就可以了
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2019 10/15 14:55
好的,謝謝哈
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/15 15:15
不客氣 祝工作順利哦
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