問題已解決
您好,老師,我們公司上月有暫估庫存,但是后來進來的庫存跟暫估時的價格有出入,我沖銷暫估時能不能把這個價格改成后面進來的價格呀,因為我按原來估的價格沖回會有余額,我不知道余額該怎么處理。
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速問速答你好同學。你這個做的不對了。首先你需要把暫估入賬的進行紅字沖銷。接著再按照實際的價格入賬。
2019 10/15 09:48
84784994
2019 10/15 09:58
老師,你的意思是,要先沖回上月的數(shù)據(jù)再做本月的進項嗎?那這樣一開始會變成負數(shù),還是說在帳做完后,結(jié)轉(zhuǎn)成本前沖銷?
王超老師
2019 10/15 10:09
你好同學。你們收到原材料的時候肯定是暫估入賬。到了次月進行沖回。這樣你們不會涉及到增值稅。
只要你們收到了增值稅發(fā)票,才是正式的入賬
84784994
2019 10/15 10:12
老師,我明白你的意思?,F(xiàn)在就是暫估的金額多了或少了,如果按照原來的暫估的金額沖回,不管是在當月發(fā)票入賬前沖還是入完帳之后再沖,結(jié)果都是一樣的,這個差額我要怎么調(diào)呢?
王超老師
2019 10/15 10:16
你好,同學,如果你的金額不大,可以放到生產(chǎn)成本里面。
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