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18年有未結轉的成本和未確認的收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要補繳稅款會計分錄怎么做

84785029| 提問時間:2019 10/14 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應收賬款等科目 ,貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅 借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
2019 10/14 09:47
84785029
2019 10/14 10:01
在補繳稅款的時候留抵稅額抵扣了一部分稅額和滯納金,這個應該怎么做
鄒老師
2019 10/14 10:16
你好 借;應交稅費—未交增值稅,營業(yè)外支出,貸;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),銀行存款
84785029
2019 10/14 10:19
老師你好,那附加稅和印花稅呢
鄒老師
2019 10/14 10:25
你好,是計提,繳納附加稅,印花稅分錄?
84785029
2019 10/14 10:32
對的,補繳18年度附加稅印花稅時,計提和繳納的分錄應該怎么做
鄒老師
2019 10/14 10:42
你好 附加稅 借;以前年度損益調整,貸;應交稅費——附加稅 借;應交稅費——附加稅,貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整 印花稅 借;以前年度損益調整,貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
84785029
2019 10/14 10:44
老師,那每個月我認證過但是未抵扣的進項稅應該怎么記賬呢
鄒老師
2019 10/14 10:56
你好,認證了就必須抵扣的 借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目
84785029
2019 10/14 11:03
老師,比如說我這個月增值稅是零申報,又有即將過期的抵扣聯(lián)必須認證,認證的這一部分怎么入賬呢
鄒老師
2019 10/14 11:10
你好 是之前發(fā)票不含稅金額已經(jīng)入賬了,只是進項發(fā)票現(xiàn)在認證抵扣的意思?
84785029
2019 10/14 11:31
對,當時已經(jīng)做過分錄原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款,現(xiàn)在是抵扣聯(lián)在增值稅認證平臺上認證
鄒老師
2019 10/14 11:37
你好,之前已經(jīng)計入了進項稅額 核算,那現(xiàn)在認證了就不需要做分錄的
84785029
2019 10/14 12:41
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 10/14 12:57
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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