問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月不繳納增值稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣額?分錄怎么寫(xiě)?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/12 13:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019 10/12 13:38
84785008
2019 10/12 13:44
不清楚啊,你說(shuō)的這個(gè)是有銷項(xiàng)的情況啊 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提加計(jì)抵減: 借:未交增值稅 貸:其他收益 可是我本月沒(méi)有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),怎么處理?
maize老師
2019 10/12 13:46
沒(méi)有不做下面的 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 只做這個(gè)
84785008
2019 10/12 13:47
那我當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減額不計(jì)提了嗎?不是說(shuō)可以留抵的嗎?
maize老師
2019 10/12 13:49
這個(gè)是財(cái)政部給分錄,你做賬按財(cái)政局口徑做
84785008
2019 10/12 13:50
我想說(shuō)的是我當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),計(jì)提加計(jì)抵減額怎么做分錄?
maize老師
2019 10/12 13:51
不做 實(shí)際抵減才做分錄
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