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老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除計(jì)提分錄怎么寫
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/20 08:11
84784972
2023 10/20 08:16
不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目嗎
東老師
2023 10/20 08:20
這個(gè)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2023 10/20 08:24
如果說(shuō)本月銷項(xiàng)20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn),加計(jì)抵減2萬(wàn),是不是可以直接這樣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn),實(shí)際交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn)貸銀行存款3萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn),不做計(jì)提可以嗎
東老師
2023 10/20 08:28
這個(gè)你不計(jì)提的話也可以的
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