問題已解決
請問,我這個月申報納稅開票系統(tǒng)查我9月開票30萬,但是我實際銷售只有26萬,我做賬也是按26萬做的,原因是之前月分的銷售沒有開票,推到9月開了,但我之前做賬申報計稅都是按照實際產(chǎn)生的銷售申報納稅,如果推后開票不就重復(fù)計稅了嗎,請問這樣的情況怎么處理,我9月是按開票金額納稅還是實際收入納稅,但其中一部分之前已經(jīng)做未開票計稅了?
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速問速答你好!
按實際收入26萬納稅
2019 10/12 10:33
蔣飛老師
2019 10/12 10:35
申報時再附表一:按30萬正常申報,然后在未開具發(fā)票欄用負數(shù)填報4萬
84785030
2019 10/12 10:50
老師,你的意思是增值稅是按照實際銷售業(yè)務(wù)計稅,不管是提前開票還是推后開票,只按實際銷售業(yè)務(wù)申報,那未開具發(fā)票欄是負數(shù)不是沖紅的意思嗎?
蔣飛老師
2019 10/12 11:02
你好!
26+4-4=26
84785030
2019 10/12 11:15
但是專管員不讓在未開票欄填負數(shù),她說就按實際開票交稅,我怎么辦,我們一般納稅人只有一套帳,這樣就會導(dǎo)致我賬實不符
蔣飛老師
2019 10/12 11:21
你好!
需要到稅務(wù)大廳處理了
84785030
2019 10/12 18:05
老師,我還有個問題,我們公司是商貿(mào)公司,銷售人員的獎金一般找票來報,請問哪些費用能入那些不能入呢?非常感謝
蔣飛老師
2019 10/12 18:08
交通充值類發(fā)票可以報銷的
開公司名稱的發(fā)票可以報銷的
84785030
2019 10/12 18:15
手撕發(fā)票不行么,如果是臨時工兼職人員報銷也是這樣操作嗎
蔣飛老師
2019 10/12 18:24
你好!
是的。
84785030
2019 10/12 18:30
謝謝老師
蔣飛老師
2019 10/12 18:43
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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