問(wèn)題已解決

老師你好,月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足10萬(wàn)的小規(guī)模納稅人免征增值稅,免征的稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/12 07:52
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,可以稅前扣除的
2019 10/12 07:52
84784997
2019 10/12 07:58
就是免征的這部分稅款可以在企業(yè)所得稅前扣除?
宸宸老師
2019 10/12 08:00
您好,是的,營(yíng)業(yè)外收入的這個(gè)金額可以稅前扣除的
84784997
2019 10/12 08:02
為什么你們的回答不同?
宸宸老師
2019 10/12 08:03
是的。營(yíng)業(yè)外收入在借方的。到時(shí)候要交企業(yè)所得稅的
84784997
2019 10/12 08:05
剛才您怎么說(shuō)不用繳納企業(yè)所得稅呢
宸宸老師
2019 10/12 08:06
是您剛才先說(shuō)的 能不能稅前扣除。應(yīng)該是要交企業(yè)所得稅。 但我沒(méi)說(shuō)不用交企業(yè)所得稅
宸宸老師
2019 10/12 08:07
抱歉,一下子沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái),順著你說(shuō)的思路了
84784997
2019 10/12 08:08
可以在企業(yè)所得稅前扣除是什么意思?
宸宸老師
2019 10/12 08:09
您好,可以稅前扣除 是指向 費(fèi)用類的科目,比如管理費(fèi)用等等 在計(jì)算企業(yè)所得稅=(會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額+調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng))*企業(yè)所得稅稅率 而這里的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)(銷售)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
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