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老師,上級(jí)編碼要怎樣分?分13點(diǎn)的,9點(diǎn)的稅率,還有簡易金收的稅率嗎?
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速問速答您好
上級(jí)編碼不需要填寫 只填*號(hào)項(xiàng)目就好了
2019 10/08 11:20
84785042
2019 10/08 11:22
那以后所有一直這樣從001排下去就行了嗎?不管是13個(gè)點(diǎn),還是9個(gè)點(diǎn)簡易征收都從001.002.003排下去是嗎
bamboo老師
2019 10/08 11:26
是的 可以按您說的這樣
84785042
2019 10/08 11:28
水泥13%即征即退70%是什么意思
bamboo老師
2019 10/08 11:29
大意是說水泥是13%的稅率 70%征收后就退回
84785042
2019 10/08 11:43
那我下月是有70%的抵扣
bamboo老師
2019 10/08 11:44
是退回增值稅 不是抵扣
84785042
2019 10/08 11:46
那怎么操作,下月的增值稅總額減這筆退回款
bamboo老師
2019 10/08 11:46
下個(gè)月的一樣的按照銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)計(jì)算 退回到公司對(duì)公賬戶
84785042
2019 10/08 12:03
不明白老師,例如下月銷項(xiàng)10萬進(jìn)項(xiàng)6萬,退回2萬增值稅,怎樣
84785042
2019 10/08 12:11
單價(jià)點(diǎn)不了含稅單價(jià)是鎖死嗎,那不含稅單價(jià)保留全部小數(shù)點(diǎn)后數(shù)
bamboo老師
2019 10/08 12:30
會(huì)計(jì)處理如下:
一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入
借:銀行存款或應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
二、繳納增值稅時(shí)
本月上交本月應(yīng)交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還
借:其他應(yīng)收款
貸:營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助
四、收到增值稅返還
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
84785042
2019 10/08 12:58
老師今天點(diǎn)了幾次發(fā)票修復(fù)還這
bamboo老師
2019 10/08 13:09
您發(fā)票管理 發(fā)票查詢點(diǎn)開 發(fā)票上傳點(diǎn)擊下看看
84785042
2019 10/08 13:15
還是不
bamboo老師
2019 10/08 13:16
那您現(xiàn)在有沒有抄稅
84785042
2019 10/08 13:24
9月領(lǐng)了沒開,上報(bào)匯總了,今天系統(tǒng)是第一次開票。
bamboo老師
2019 10/08 13:25
您剛截圖是9月30日的發(fā)票啊 開具了啊
84785042
2019 10/08 13:28
老師,退回增值稅,那城建,教育附加,地方教育附加那些會(huì)退嗎?是以增值稅基礎(chǔ)計(jì)算的,如上月交3萬增值稅下月退回是3萬x70%的增值稅,其他附加也是按3萬基礎(chǔ)x7%,2%,3%計(jì)算的
84785042
2019 10/08 13:30
9月開不了后來沒有開,10月放假回來開點(diǎn)發(fā)票修復(fù)了也開不了,一次未開過,只是9月領(lǐng)了5張發(fā)
bamboo老師
2019 10/08 13:32
根據(jù)《實(shí)行先征后返等辦法有關(guān)城建稅和教育費(fèi)附加政策的通知》(財(cái)稅〔2005〕72號(hào))規(guī)定:“對(duì)“三稅”實(shí)行先征后返、先征后退、即征即退辦法的,除另有規(guī)定外,對(duì)隨“三稅”附征的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,一律不予退(返)還。
那您截圖顯示的發(fā)票怎么回事啊 可以發(fā)票查詢看看么
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