問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額,是以負(fù)數(shù)填在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是以正數(shù)重分類填在其他流動(dòng)資產(chǎn)中?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/01 18:33
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。是的,不會(huì),直接是沖減應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額
2019 10/01 18:36
84785044
2019 10/02 15:21
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的留底進(jìn)項(xiàng)是重分類至資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)中,預(yù)繳的所得稅也是應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅的借方數(shù),和留底的進(jìn)項(xiàng)增值稅一樣是借方數(shù),為什么預(yù)繳的所得稅不是重分類至資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)中呢?
84785044
2019 10/02 15:22
一樣體現(xiàn)的是企業(yè)的資產(chǎn)呀
84785044
2019 10/02 15:22
請(qǐng)問(wèn)怎么解釋呢?
陳詩(shī)晗老師
2019 10/02 15:28
預(yù)交是為什么要預(yù)交,因?yàn)槟愫竺娲嬖?要交的稅 他的本質(zhì)是交稅,而不是你多交的
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