問(wèn)題已解決

支付代理記賬費(fèi)以及收到發(fā)票怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/23 16:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用——代理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
2019 09/23 16:13
84785021
2019 09/23 16:18
其他應(yīng)付款是負(fù)債科目,那他就是貸方增加呀,付款的時(shí)候銀行存款也是貸方減少呀
bamboo老師
2019 09/23 16:19
負(fù)債減少 資產(chǎn)減少 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 有什么不正確么?
84785021
2019 09/23 16:24
那可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 不通過(guò)其他應(yīng)付款核算?
bamboo老師
2019 09/23 16:24
您收到發(fā)票的時(shí)候直接支付了么?
84785021
2019 09/23 16:25
沒(méi)有,是提前支付的
bamboo老師
2019 09/23 16:25
那您提前支付的時(shí)候隔月了么?
84785021
2019 09/23 16:26
沒(méi)有,都是當(dāng)月
bamboo老師
2019 09/23 16:27
如果都是當(dāng)月的話 可以把付款憑證跟發(fā)票一起做您寫(xiě)的那筆分錄
84785021
2019 09/23 16:28
好的,謝謝
bamboo老師
2019 09/23 16:29
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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