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請問老師,母公司與子公司的往來不一致時,合并抵消時怎么調(diào)整分錄

84785006| 提問時間:2019 09/21 21:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
答案是不能,最多只是做接近的調(diào)整分錄 一般審計發(fā)現(xiàn)這個問題,就會立即向管理層通報,由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后,才做抵消
2019 09/21 21:24
84785006
2019 09/21 21:29
我們母公司的其他應(yīng)付數(shù)據(jù)跟子公司的期他應(yīng)收數(shù)據(jù)對不上,原因也知道
84785006
2019 09/21 21:30
數(shù)據(jù)差70多萬
王超老師
2019 09/21 21:55
那說明一方或者雙方的賬沒做對,你要這樣做合并報表,起碼差35萬 還有就是注意增值稅不要做合并,要剔除處理
84785006
2019 09/21 22:01
怎么做抵消分錄啊
王超老師
2019 09/21 22:08
是哪一種類型?是長期股權(quán)投資?往來款?存貨?固定資產(chǎn)?
84785006
2019 09/21 22:12
這樣說吧,我們是房地產(chǎn)行業(yè)跟物業(yè)公司的往來,客戶在地產(chǎn)公司房屋面積差抵物業(yè)費(fèi)了,客戶沒到物業(yè)公司去抵物業(yè)費(fèi)產(chǎn)生的差額
王超老師
2019 09/21 22:39
那就是需要調(diào)整收入的抵消分錄了 借:應(yīng)付賬款-總公司 貸:應(yīng)收賬款-分公司 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 但是你們的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款應(yīng)該是一樣的才對,需要先進(jìn)行調(diào)整
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