問(wèn)題已解決

我們是電腦行業(yè),現(xiàn)在賬面庫(kù)存比較大,實(shí)際庫(kù)存不多,怎么消化賬面的庫(kù)存

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/21 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е碌膸?kù)存賬實(shí)不一致呢?
2019 09/21 16:37
84784948
2019 09/21 16:39
有些客戶不要發(fā)票
鄒老師
2019 09/21 16:41
你好,不需要發(fā)票的客戶,你需要做無(wú)票收入確認(rèn),然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,這樣就可以做到庫(kù)存賬實(shí)一致的
84784948
2019 09/21 17:03
但是以前都沒(méi)有做收入確認(rèn),現(xiàn)在怎么能慢慢減少出庫(kù),確認(rèn)無(wú)票收入也是要繳納稅金的吧?
鄒老師
2019 09/21 17:04
你好,只能是補(bǔ)做無(wú)票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以減少庫(kù)存的 確認(rèn)無(wú)票收入是需要納稅的
84784948
2019 09/21 17:05
我們是按每月的銷售額來(lái)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,這樣銀行存款也對(duì)不上,現(xiàn)在金稅是不是必須銀行存款要一致?
鄒老師
2019 09/21 17:08
你好,銀行存款是必須做到賬實(shí)一致的 如果銀行存款賬面與對(duì)賬單余額都不一致,這個(gè)賬一看就是有錯(cuò)誤的
84784948
2019 09/21 17:13
那我們采購(gòu)的這些發(fā)票,要先掛賬,進(jìn)項(xiàng)先不認(rèn)證嗎?都要是做賬了,進(jìn)項(xiàng)就留底太多了,這個(gè)怎么處理?
鄒老師
2019 09/21 17:16
你好,可以先發(fā)票入賬,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證,等到需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
84784948
2019 09/21 17:19
這個(gè)是要先暫估入賬,然后再紅沖了嗎?需要認(rèn)證的時(shí)候再入賬,發(fā)票認(rèn)證?
鄒老師
2019 09/21 17:21
你好,已經(jīng)取得了發(fā)票就不是暫估入賬的,只是進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不認(rèn)證而已,等到需要認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證 取得發(fā)票這樣做分錄 借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款等科目 認(rèn)證的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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