問題已解決

老師,飛機(jī)票的民航發(fā)展基金,被算進(jìn)進(jìn)項里面了抵扣了,后期要怎么處理?

84784964| 提問時間:2019 09/20 19:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以借管理費用――差旅費等 借應(yīng)交稅費――進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)金額
2019 09/20 19:34
84784964
2019 09/20 19:35
增值稅申報做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎?
徐阿富老師
2019 09/20 19:54
你好,如果這個月有車票抵扣,直接減少抵扣額就好,如果沒有,那么就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784964
2019 09/20 19:57
我這個月紅沖之前做錯的飛機(jī)票,重新再做一筆正確的,減少抵扣稅額,申報的時候就按減少后的稅額抵扣,是這樣吧?
徐阿富老師
2019 09/20 20:43
你好,如果這個月也要車票抵扣的,那么就是按照減少之后的稅額申報就好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~