問題已解決

比如說設(shè)計(jì)公司6月份簽訂了一個(gè)合同共10萬塊,簽訂合同后付了3萬的預(yù)付款,七月份交了設(shè)計(jì)方案后付清尾款7萬,7月份開了發(fā)票10萬塊,這個(gè)要怎么做分錄?

84785021| 提問時(shí)間:2019 09/20 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是站在設(shè)計(jì)公司角度做分錄,還是支付費(fèi)用一方做分錄?
2019 09/20 17:30
84785021
2019 09/20 17:31
在設(shè)計(jì)公司角度做分錄
鄒老師
2019 09/20 17:33
你好 6月份,借;銀行存款 3萬,貸;預(yù)收賬款 3萬 7月份,借;預(yù)收賬款10萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;銀行存款 7萬 ,貸;預(yù)收賬款 7萬
84785021
2019 09/20 17:34
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 09/20 17:35
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84785021
2019 09/20 17:39
如果設(shè)計(jì)公司收了3萬塊的預(yù)付款后就開票給對方,然后再收尾款,這個(gè)又要怎么做呢?
鄒老師
2019 09/20 17:40
你好,分錄還是一樣,只是收入分錄月份不同而已 6月份,借;銀行存款 3萬,貸;預(yù)收賬款 3萬 借;預(yù)收賬款10萬,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 7月份,借;銀行存款 7萬 ,貸;預(yù)收賬款 7萬
84785021
2019 09/20 17:42
好的,明白了
鄒老師
2019 09/20 17:43
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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